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京沪高铁三年的审计报告

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2009年的审计报告称:个别分项目投资控制不严,如超进度验工计价,超范围调增自购材料价格等问题;少数分项目承发包不够规范;部分施工单位使用不符合国家规定的发票入账结算,涉及金额达5.2亿元.审计报告最后称,京沪公司提供的资料,截至2009年8月底,前两项已经通过整改,建设单位已全部纠正.对使用不符合国家规定发票入账结算5.2亿元的问题,施工单位已纠正4.56亿元,其余0.64亿元正在整改,相关违法违纪人员已移送司法机关处理.

审计报告、京沪高铁

F239;U238;F832.51

2012-05-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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