10.3969/j.issn.1004-4817.2009.05.008
农业银行公司治理机制下的内部审计转型研究
为确保内部权利制衡与监督决策的科学,国际上流行的公司治理结构中,监督管理层的职责由董事会下设的、独立董事领导的审计委员会承担.但内部审计的内在服务性决定了其需要进一步转型,借鉴外部审计先进的手段和管理方法,加强协调与互补.
公司治理、内部审计转型、研究
F832(金融、银行)
2009-11-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
36-37
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10.3969/j.issn.1004-4817.2009.05.008
公司治理、内部审计转型、研究
F832(金融、银行)
2009-11-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
36-37
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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