10.3969/j.issn.1674-9162.2017.19.028
创新驱动内部审计转型升级
青岛农商银行审计部切实履行职能,加大内审改革力度,积极创新审计方式,着力打造一支高素质的内审团队,内审转型工作取得初步成效.
搭建、完善内审组织架构
增强内审的独立性.在转型初期,由于条件不成熟,青岛农商银行先对市区8家内审分部实行上收,暂时留存偏远县市的5家内审分部.在过渡期,该行审计部采取多项措施,保障暂留内审分部的独立性.一是内审分部经理由总行任命,内审人员审计资格由总行认定,保证内审分部在人事管理上的独立;二是内审分部立项由总行审批,总行审计部决定内审分部的主要审计方向,提高内审立项的导向性和独立性;三是内审分部审计报告由总行出具,审计结果由总行审计部监督和认可,提高内审工作结果的权威性.2017年,该行将上收全部审计分部,彻底实现内部审计独立.
2018-08-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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