10.3969/j.issn.1004-8279.2023.02.002
中国内部审计协会2022年大事记
一、开展"内部审计探索研究型审计"实践案例展示活动
为了引导广大内部审计机构和内部审计人员积极探索开展研究型审计,及时总结实践经验做法,促进提升研究型审计的能力水平,推动内部审计的高质量发展,3月至11月,组织开展了"内部审计探索研究型审计"实践案例展示活动,得到了协会各单位会员、分会和地方内部审计(师)协会的积极响应,向协会推荐了260篇实践案例材料,经组织专家评审,共有97篇被推选为"内部审计探索研究型审计典型实践案例".
中国内部审计、内部审计协会、大事记
F239;TP311.52;S812-4
2023-02-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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