内部控制系统审计问题研究
要规范公司的行为,保证公司的正常运作,必须依靠公司内部控制,这是如今这个时代公司治理的必要课题.文章分析了审计单位的内部控制制度存在的问题,并提出了改进措施.
内部、控制系统、审计、改进措施
F23;F83
2013-05-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共1页
81
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内部、控制系统、审计、改进措施
F23;F83
2013-05-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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