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10.3969/j.issn.1671-8771.2019.11.022

基于采购业务内部控制的廉洁风险防控

引用
本文以采购业务为重点,根据财政部等五部委发布的《企业内部控制配套指引》对采购业务内部控制的要求,积极开展采购业务廉洁风险防控管理工作,以规范和制约物资采购的权力运行,构筑“前期制约防控措施、中期加强监督管理、后期考核防范效果”三道防线,探索建立权责明确、流程规范、措施有力、制度管理、预警及时的采购业务廉洁风险防控管理长效机制,确保“权力在监督中行使,业务在阳光下操作”实现对采购岗位权力的有效制衡.

采购业务、廉洁风险、内部控制

F27;F2

2019-12-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共3页

71-73

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西部财会

1671-8771

61-1401/F

2019,(11)

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