10.3969/j.issn.1674-0017.2009.02.031
中央银行计算机信息系统内部控制审计初探
随着央行业务信息化的发展,计算机信息系统成为内审部门新的必须开展的审计内容.本文结合工作实践,简述了开展计算机信息系统内部控制审计的必要性和紧迫性,对开展央行计算机信息系统内部控制审计工作的重点和难点进行分析,试图找到一些有利于央行利用信息技术开展计算机信息系统内部控制审计的方法与途径.
中央银行、信息系统、内部控制、审计
F830.49(金融、银行)
2009-04-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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