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10.3969/j.issn.1003-0166.2018.05.018

上市公司内部控制研究热点综述

引用
随着我国内部控制规范体系的不断发展,学术界有关内部控制的文献研究也日趋丰富,并且呈现出多样化和全面化的发展趋势.本文以《企业内部控制配套指引》的发布为时间节点,通过回顾并梳理2010年以来发表的内部控制相关文献,将从内部控制缺陷、信息披露、审计和评价4个维度对文献研究进行综述,整合学者们的观点,为今后相关理论的进一步深入研究提供参考.

内部控制、信息披露、缺陷、审计、评价

42

F239.0(会计)

陕西省软科学研究计划—重点项目"陕西省人才计划项目体系研究—产业发展与人才结构匹配关系的研究"2017KRM090

2018-06-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共7页

101-107

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1003-0166

11-1627/G3

42

2018,42(5)

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