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10.3969/j.issn.1672-3414.2023.08.033

上烟集团区域联合审计管理机制的实践探索

引用
作为企业规范运营的重要保障,内部审计在大型国有企业中的风险防范作用日渐凸显.如何有效完善内部审计的组织管理,发挥资源效用最优化,是迫切需要探讨的重要课题.本文以上海烟草集团有限责任公司为例,基于现有内部审计组织架构体系,探索构建区域联合审计管理机制,加大审计监督力度,通过核心目标、运行方式和成效的分析论述,寻找提升资源统筹管控能力的突破口,为大型企业的相关研究提供参考.

内部审计、区域联合、管理机制、上烟集团

34

F239.45;G642.0;G712

2023-05-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共3页

98-100

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1672-3414

23-1517/F

34

2023,34(8)

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