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10.3969/j.issn.1672-3414.2022.09.055

探索审计整改闭环管理建设之路 ——以N市烟草专卖局(公司)为例

引用
深化审计成果运用既是发挥内部审计增值作用的重要手段,也是提升审计工作层次和增强审计威慑力的重要途径.本文以N市烟草专卖局(公司)为例,分析其构建审计整改闭环管理机制的主要做法,针对性地提出完善审计闭环管理机制的建议,力求通过审计整改闭环管理推动审计成果的高效转化和运用,以充分发挥内部审计的监督职能和服务职能,从而助力企业高质量发展.

审计整改、审计监督、闭环管理

33

F239.45;G25;G64

2022-08-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共3页

165-167

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23-1517/F

33

2022,33(9)

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