10.3969/j.issn.1673-5889.2009.11.153
浅析医院内部审计
内部审计作为医院内部自我约束机制的重要组成部分.本文分析了当前医院系统在内部审计中存在的薄弱环节,提出了完善和建设医院内部审计的几点思路.
医院、内部审计、对策
R19;F29
2009-06-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共1页
235
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10.3969/j.issn.1673-5889.2009.11.153
医院、内部审计、对策
R19;F29
2009-06-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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