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10.3969/j.issn.1002-5812.2021.05.003

基于"控审一体化"理念的内部审计信息化模式构建

引用
随着数字化、智能化医院的推广应用和发展,公立医院的经营模式也发生了本质性的改变,运营风险也随之改变,增加了医院风险管理的难度,同时也对内部审计和内部控制提出了新的挑战和更高的要求.文章通过对"控审一体化"理念的分析和应用,提出"以内部控制制度梳理为基础,以业务工作流程再造为前提,以内部审计标准化操作为抓手,以审计管理及作业信息化为手段,以动态监督服务理念为导向"的数字化审计模式,从而促使内部审计和内部控制的监督职能更好地推动和服务于医院发展.

内部审计、内部控制、控审一体化

F239.4(会计)

河南省软科学研究计划项目

2021-04-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共4页

4-7

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商业会计

1002-5812

11-1475/F

2021,(5)

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