10.3969/j.issn.1008-4282.2017.05.015
浅析内部控制审计的程序、内容及方法
本文结合中国石化内部控制审计的实践,阐述了内部控制审计的程序、内容和方法.针对当前内控审计现状及存在的问题,提出了进一步优化内部控制审计的有效途径和改进措施,以期使中国石化内部控制审计更加有效,内容和方法更加科学,质量和效果进一步提升,更好地助推企业加强管理、防范风险和增加效益.
内部控制、内控审计、企业管理、风险防控
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F23;F71
2017-12-11(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
58-61,70