10.3969/j.issn.1006-5466.2020.03.007
3000万元银行存款哪里去了?——一起伪造银行对账单挪用公款案现形记
审计组对A单位主要领导经济责任审计,审计人员在审计时发现:该单位内部控制监督机制失灵,出纳人员利用单位资金、账户管理方面制度不健全和内控制度不落实,利用收款不入账、支票提现以少报多、伪造财务主管法人章和盗取支付密令密钥转移资金,伪造、变造银行对账单挪用公款3 000万元用于赌博、炒股等,这是一起典型的财务舞弊违法违纪案件.
2020-05-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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