10.3969/j.issn.1006-5466.2018.11.009
基层央行深化审计整改工作的实践与思考
内部审计作为独立客观的确认和咨询活动,对基层央行完善部控制、风险管理和组织治理具有重要作用,是促进基层央行依法正确履行职责和健康平稳发展的保障.而审计整改作为内部审计的关键环节,是组织纠正错误和改进治理的核心所在,决定着审计工作的最终实现.当前基层央行审计整改工作存在制度不全、执行不力、监督不严等问题,严重影响了内部审计价值的发挥.人民银行抚州市中心支行针对审计整改中存在的问题,近年来创新制度、改进流程、完善机制,取得明显成效,并对如何进一步加强审计整改工作做了积极思考.
2019-01-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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