10.3969/j.issn.1006-5466.2003.09.020
集团公司的内部控制与内部审计模式探讨
@@ 内部控制制度是集团公司财务管理模式运行的制度平台.为配合集团公司集权型财务管理模式的运行,集团公司必须加强内部控制制度的建设.
集团、内部控制制度、管理模式、集权型财务、制度平台、运行、公司财务、建设
F2(经济计划与管理)
2005-03-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
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集团、内部控制制度、管理模式、集权型财务、制度平台、运行、公司财务、建设
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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