榆林电力分公司内部控制审计的实践与创新
内部控制审计就是通过对审计对象的内部控制制度进行审查、分析测试、评价,以改善企业经营管理水平、提高经济效益.
内部控制、审计、效果
F23;F27
2016-08-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
138,176
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内部控制、审计、效果
F23;F27
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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