加强医院收费内部控制审计的几点建议
万方数据知识服务平台
应用市场
我的应用
会员HOT
万方期刊
×

点击收藏,不怕下次找不到~

@万方数据
会员HOT

期刊专题

加强医院收费内部控制审计的几点建议

引用
内部控制审计作为医院日常管理的重要组成部分,在规避风险、规范财务行为等方面具有重要作用,如何加强医院收费内部控制审计受到越来越多的关注。本文将从加强医院收费内部控制审计的重要作用入手,并对存在的问题进行深入分析和研究,并从收费部门具体工作提出完善医院内部收费控制审计有效路径,从而促进我国医疗事业健康、持续发展。

医院、收费、内部控制、审计、对策

R19;F27

2015-07-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共2页

134-134,157

相关文献
评论
暂无封面信息
查看本期封面目录

企业改革与管理

1007-1210

11-3793/F

2015,(11)

相关作者
相关机构

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1

信息网络传播视听节目许可证 许可证号:0108284

网络出版服务许可证:(总)网出证(京)字096号

违法和不良信息举报电话:4000115888    举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn

举报专区:https://www.12377.cn/

客服邮箱:op@wanfangdata.com.cn