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库存现金审计相关问题探讨

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“反腐倡廉”成为2015年两会期间人们最瞩目的词汇之一,当企业内部控制失效的情况下,与库存现金相关的违纪问题就更容易出现。本文根据库存现金收支中常见的几种贪污、挪用现象,提出审计人员在审计程序方面应关注的问题,希望被审企业能通过有效设计和实施内控制度,实现库存现金及其收付事项和保管情况的真实性、正确性和合法性。

库存现金审计、日记账、盘点、收付凭证、贪污挪用

F23;F27

2015-07-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共2页

109-109,110

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