10.19373/j.cnki.14-1384/f.2019.18.012
内部控制审计与财务报表审计的整合审计探讨
本文介绍了财务报表审计以及内部控制审计的相关概念,并阐述了关于两种审计业务整合的必要性,最终关于两种审计业务整合的相关措施进行了细节探讨.
内部控制、财务报表、审计、整合
F239.45(会计)
2020-05-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
38-40
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10.19373/j.cnki.14-1384/f.2019.18.012
内部控制、财务报表、审计、整合
F239.45(会计)
2020-05-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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