内部审计部: 强化审计监督服务改革发展大局
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内部审计部: 强化审计监督服务改革发展大局

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全国分行行长会议对内审工作提出明确要求:一是改革内审体制,实行系统垂直管理,强化内审工作独立性和权威性?;二是强化监督,继续做好”两加强、两遏制”工作,深入开展财务费用支出、新增不良贷款、非信贷资产损失等方面的审计,创新开展非现场审计,用科技手段提高审计监督效果.内审条线要主动提升站位,强化政治自觉,坚持风险导向,强化责任担当.2016年内部审计工作的总体要求是:全面贯彻落实全国分行行长会议精神,以风险为导向,以增值为目的,服务全行改革发展战略,重点关注重要领域、重大风险、重要决策,围绕全行工作中心,围绕总行党委决策,履行审计监督,为总行党委科学决策提供依据和参考.

审计部、监督服务、审计监督、内审工作、新增不良贷款、内部审计工作、科学决策、重大风险、非现场审计、总体要求、资产损失、政治自觉、责任担当、强化监督、内审体制、科技手段、监督效果、会议精神、工作中心、改革

F23;F83

2016-11-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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