强化内审管理提升工作质效
内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营.有效的内部审计,有助于业务发展和效益提高,有助于促进各级行依法合规经营.近年来,农发行贵州省分行积极适应总行对审计工作"垂直管理为主、分级为辅"的要求,适时上收二级分行审计职能,建立严格的审计人员资格认定和准入退出制度,加强对审计人员的考核与管理,有效发挥了内部审计的职能作用,为全行业务发展起到了保驾护航作用.截至2012年6月末,全行贷款余额414.48亿元,比"十一五"期初增长 了 6倍,不良贷款率从12.88%下降到0.19%."十一五"以来,全行累计盈利34亿元,彻底扭转了2005年以前持续亏损的局面.2011年,贵州省分行荣获国家审计署"全国内部审计工作先进单位"荣誉称号.
内审、内部审计工作、审计人员、十一五、贵州省、二级分行、不良贷款率、资格认定、咨询活动、职能作用、业务、效益提高、先进单位、退出制度、审计职能、荣誉称号、积极适应、合规经营、管理、贷款余额
F23;F2
2013-03-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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