煤炭企业内部控制评审初探
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10.3969/j.issn.1002-9605.2002.09.020

煤炭企业内部控制评审初探

引用
@@ 一、评审思路及重点 鉴于煤炭企业管理现状及行业特点,煤炭企业内部控制评审工作应以现代企业制度落实情况、基础工作的完善程度和煤炭企业管理习惯性薄弱环节为切入点,着重评审:煤炭企业法人治理机制的运作情况及效果;煤炭企业运销内部控制;采购内部控制;生产单位经营责任制;筹资与投资内部控制;会计机构和会计制度、财务管理制度;煤炭企业约束机制运作情况(涉及到所有领域内违反内部控制的处理处罚规定的完善性、可行性及执行效果)等七个重点.

煤炭企业管理、企业内部控制、运作情况、企业约束机制、评审工作、法人治理机制、采购内部控制、经营责任制、筹资与投资、行业特点、生产单位、企业制度、落实情况、会计制度、会计机构、管理制度、管理现状、处罚规定、习惯性、切入点

F406(工业经济理论)

2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共2页

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煤炭经济研究

1002-9605

11-1038/F

2002,(9)

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