10.3969/j.issn.1002-9605.1999.05.015
内控系统评审要点及程序之我见
@@ 在审计工作中,人们对内部控制系统中内部控制制度的构成、范围、作用及常用评审方法等虽然有了一致认识,但是许多审计著作对内部控制系统的评审操作要点及评审程序的具体论述,或不详尽,或有矛盾之处,或绕过了某些关键点.某些评审程序在实际工作中亦让人无所适从.
内控系统、评审要点、内部控制系统、评审程序、内部控制制度、审计工作、评审方法、操作要点、著作、矛盾、构成
F23(会计)
2005-06-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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