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10.3969/j.issn.1673-6095.2013.07.006

上市公司财务报告内部控制审计问题探析

引用
通过学习内部控制规范及配套指引,对比国外研究理论,思考目前我国财务报告内部控制审计各责任方履职中存在的问题,探讨对策建议.

财务报告、内部控制审计、风险导向

F239(会计)

2013-10-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共3页

18-20

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1673-6095

23-1540/F

2013,(7)

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