10.3969/j.issn.1005-6033.2005.10.099
我国上市公司内部控制监督体系探究
从我国监事会、独立董事和内部审计这三大内部控制监督机构失败的现状出发,分析其存在的问题和失败的原因,进而提出对这三大机构进行改造、整合和利用,构建以"监审委员会"为核心的内部控制监督新体系的建议.
企业内部控制、企业管理体系、现代企业管理、上市公司
15
F27(企业经济)
2005-07-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
160-162
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10.3969/j.issn.1005-6033.2005.10.099
企业内部控制、企业管理体系、现代企业管理、上市公司
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F27(企业经济)
2005-07-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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