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10.3969/j.issn.1006-4311.2021.23.006

国有企业内部审计方式优化研究

引用
伴随着在我国国有企业社会化水平的提升,改革的逐步推进,国有企业一直以来欠缺合理的审计监管,存有审计范畴不全、审计岗位职责反复、审计內容单一、资源分配高效率不高、我国已有财产外流比较严重和别的难题.对于存在的不足,探寻新常态下健全国有企业审计监督工作的具体必须,明确提出提升国有企业审计监管的防范措施提议,进一步预防国有资产外流,提高国有企业资产经营水平.

新常态;国有企业;审计监督;方法探讨;分析;探讨

40

F239.45(会计)

2021-08-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共3页

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1006-4311

13-1085/N

40

2021,40(23)

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