10.3969/j.issn.1005-9016.2016.02.018
国有企业资金、资产使用效益审计案例
当一个单位的管理层有预谋的从事舞弊活动事件时,单位制定的内部控制制度是不起作用的。国有企业特别是资金密集、资源富集的国有企业掌握着大量的资金和国有资源,文章通过对某国有企业资金、资产使用效益审计,揭露企业管理层贪污、受贿等权钱交易行为。监管单位应当加强对国有企业监管、审计力度,有效防止国有资产流失。
小金库、实物资产审计、资金审计、权钱交易、审计成效
F239.42(会计)
2016-04-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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