10.3969/j.issn.1005-9016.2014.03.016
发挥内部审计作用促进单位内部控制建设的思考
本文结合《企业内部控制基本规范》和《行政事业单位内部控制规范(试行)》,分析了内部审计和内部控制的关系,就如何发挥内部审计“免疫系统”功能和“审、帮、促”作用,切实履行职责,提出内部审计推动单位建立健全内部控制的思路和建议.
内部审计、内部控制、作用、措施
F239.41(会计)
2014-04-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
56-60
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10.3969/j.issn.1005-9016.2014.03.016
内部审计、内部控制、作用、措施
F239.41(会计)
2014-04-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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