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10.3969/j.issn.1006-169X.2003.12.030

基层央行内部审计工作亟待加强

引用
@@ 内部审计是人民银行行使央行职责,保证央行有效运行的基础,是维护央行权威和有效执行内控制度的重要保证.它直接关系到金融服务的有效性和依法对金融机构实施监管的合法性.随着内审职能的强化,内部审计越来越引起人民银行各级行的高度重视;但在基层实施内审监督时,存在许多不到位之处,影响了内审工作的效果.如:1、内审机构设置不到位;2、内审工作认识不到位;3、内审监督的完整性不到位;4、内审部门与各业务部门的衔接不到位;5、内审依据的可操作性不到位;6、内审非现场监管不到位;7、内审人员知情权不到位;8、内审人员业务素质不到位,针对基层央行内审工作在以上方面存在的不到位之处,笔者认为应从以下进行加强:

基层央行、内审工作、人民银行、内审人员、内审监督、内部审计、非现场监管、有效执行、业务素质、业务部门、实施监管、内审职能、内审部门、内控制度、可操作性、金融机构、金融服务、机构设置、工作认识、知情权

F23;F83

2005-10-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共1页

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1006-169X

36-1005/F

2003,(12)

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