10.3969/j.issn.1674-2265.2001.07.016
试论银行内部控制管理
内部控制的职能是有效地防止或及时发现各种违规违法行为,提高工作效率和工作质量,如果内控制度薄弱或存在漏洞,就会出现各种问题,影响到商业银行的经营和发展.本文针对我国商业银行在内控制度建设方面暴露出来的漏洞,提出了相对应的政策建议.
商业银行、内控机制、策略
F830.33(金融、银行)
2005-09-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
44-45
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10.3969/j.issn.1674-2265.2001.07.016
商业银行、内控机制、策略
F830.33(金融、银行)
2005-09-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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