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10.3969/j.issn.1009-3109.2018.05.013

利用内部审计有效防范风险和提升外汇管理履职质效的路径探索

引用
长期以来,外汇管理局内审方法主要以制度基础审计为主,工作成果更多的是罗列被审计单位在业务办理中存在的问题,如缺章少戳、单证不全等,反映问题的着眼点主要是针对现有的内控制度,往往多是就事论事,很少上升到从风险管理的角度对被查部门整体风险做出有效判断和评价,并提升被审计单位的履职质效.本文从当前基层外汇管理内部审计现状出发,通过挖掘不足,探讨新形势下外汇管理对基层内部审计工作的新要求,并就防范风险和提高效益两个方面提出解决的途径.

外汇管理、内部审计

F830(金融、银行)

2018-07-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

67-71

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吉林金融研究

1009-3109

22-1073/F

2018,(5)

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