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10.3969/j.issn.1003-3890.2004.05.024

浅析民营企业内部审计的应用

引用
民营企业随着规模的扩大,在管理上会引发种种问题,内部审计越来越重要.民营企业内部审计具有一定的复杂性、服务内向性和相对独立性、审计范围的广泛性等不同特点.在审计模式的选择方面,小规模的企业可以委托中介机构处理,大规模的民营企业可以实行董事会领导下的审计委员会制度.民营企业内部审计进行观念创新,要加强风险管理审计、加强内部控制制度评审、逐渐转向管理效益审计.

民营企业、内部审计、应用

18

F239.45(会计)

2004-08-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共2页

59-60

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经济与管理

1003-3890

13-1032/F

18

2004,18(5)

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