10.3969/j.issn.1672-8777.2016.03.015
对会议费管理内部控制审计的思考
在阐述会议费管理内部控制审计内容的基础上,分析会议费管理内部控制审计存在的问题,提出加强会议费管理内部控制审计的对策:建立健全会议费管理内部控制体系,注重事前和事中审计构建监管联动机制,加强对会议承接单位的约束和监督,建立会议费管理内部控制考核和问责机制.
会议费管理、内部控制审计
F239(会计)
2016-07-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
47-49
点击收藏,不怕下次找不到~
10.3969/j.issn.1672-8777.2016.03.015
会议费管理、内部控制审计
F239(会计)
2016-07-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
47-49
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1
违法和不良信息举报电话:4000115888 举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn