10.3969/j.issn.1672-190X.2022.16.062
铁路企业内部审计思考
企业内部审计涉及面广、程序复杂、专业性强,合同内控审计不失为一个有效的切入口.本文以合同为切入点,结合现场审计经验,浅谈如何通过对合同的前期工作、签订环节、履行环节等全过程进行审查,了解企业经营管理过程,从而发现问题,提高审计质量,实现审计目的.
合同、内控、铁路企业、内部审计
F239(会计)
2022-07-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
158-159
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10.3969/j.issn.1672-190X.2022.16.062
合同、内控、铁路企业、内部审计
F239(会计)
2022-07-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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