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10.3969/j.issn.1672-190X.2015.24.082

房地产业上市公司内部控制审计报告分析建议

引用
本文对深、沪市主板中房地产业上市公司披露的2014年度内部控制审计报告进行统计,分析被出具非标准审计意见的上市公司内部控制审计报告,对披露的内控缺陷从设计与运行层面、内部控制五要素等方面进行汇总分析,并从企业和监管部门两个层面提出相关建议.

内部控制、审计报告、房地产

F279.23(企业经济)

2015-12-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共2页

149-150

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1672-190X

13-1296/N

2015,(24)

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