10.3969/j.issn.1672-190X.2013.15.022
新华制药内部控制失效案例分析
新华制药被出具中国第一份内部控制审计否定意见报告。本文分析新华制药被信永中和出具否定意见的内部控制审计报告的原因,指出其应收账款内部控制体系存在的缺陷,并提出有针对性的建议。
内部控制、应收账款
F27(企业经济)
2013-08-03(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
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内部控制、应收账款
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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