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10.3969/j.issn.2095-0799.2003.05.005

计算机信息系统的内部控制及其审计评价

引用
@@ 随着信息技术在人民银行各项业务活动中的广泛应用,行内各项业务活动逐步摈弃了手工操作,呈现出新的特征,如数据处理的集中化、数据存储的磁介质化、可视审计线索减少等.这些特征在带来工作高效同时,也增加了许多在手工操作中较小的或不曾有的风险,如计算机操作系统本身存在的缺陷、系统内部控制功能存在的薄弱环节、数据的及时性、完整性、安全性缺乏充分的保障等.加强信息系统的内部控制,对其在系统运行中发挥的作用做出客观的审计评价成为人民银行不可忽视的一项工作.

计算机、信息系统、内部控制、手工操作、人民银行、数据存储、业务、信息技术、系统运行、特征、数据处理、审计线索、审计评价、控制功能、活动、操作系统、完整性、集中化、磁介质、安全性

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F23;TS6

2005-03-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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