10.3969/j.issn.1007-9378.2013.14.050
浅议企业内部审计存在的问题及对策
企业内部审计制度存在的问题在一定程度上制约了企业的发展,本文针对企业内部审计的问题进行分析,找出这些问题的原因,并提出相应的解决对策,为企业完善内部审计制度提供了一定的政策建议.
内部审计、独立性、监督
F23
2013-10-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
106-107
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10.3969/j.issn.1007-9378.2013.14.050
内部审计、独立性、监督
F23
2013-10-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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