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10.3969/j.issn.1003-286X.2022.08.002

扎实推进企业和行政事业单位内部控制建设为推进国家治理体系和治理能力现代化提供重要支撑 ——《会计改革与发展"十四五"规划纲要》系列解读之八

引用
内部控制是企业和行政事业单位有效防范风险、规范权力运行的主要手段,也是会计职能拓展升级的重要支撑,更是推进国家治理体系和治理能力现代化的长效保障机制.贯彻落实党的十八届四中全会、十九届四中全会关于"强化内部流程控制,防止权力滥用""健全分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗制度"等决策部署,《会计改革与发展"十四五"规划纲要》(以下简称《规划纲要》)明确提出"全面修订完善内部控制规范体系,有针对性地加强内部控制规范的政策指导和监督检查,强化上市公司、国有企业、行政事业单位建立并有效实施内部控制的责任"的改革任务,为做好当前和今后一段时期内部控制规范建设与实施工作指明了方向,提供了遵循.

国家治理体系和治理能力现代化、行政事业单位内部控制、内部控制建设、会计改革与发展、重要支撑、规划纲要、十四五、扎实推进

F239;D630;D25

2022-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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2022,(8)

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