关于货币资金内部会计控制情况的调查报告
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10.3969/j.issn.1003-286X.2007.03.007

关于货币资金内部会计控制情况的调查报告

引用
@@ 为了考察<内部会计控制规范--货币资金>(以下简称”货币资金规范”)的执行情况,我们根据货币资金规范的内容对浙江省瑞安市12家企业(这12家企业均具有一定规模,财务管理比较规范,其经营范围涉及商业零售批发、机械工业、建筑业及房地产等,在行业中具有比较广泛的代表性)进行了问卷调查,调查的内容涉及”执行评估”、”岗位分离”、”授权审批”、”货币资全管理”和”印章管理”5个方面近40个问题本次调查在一定程度上反映了现有内部会计控制规范的执行效果和所存在的问题,是进一步完善企业内部会计控制规范体系的有益的借鉴.

货币资金、内部会计控制规范、控制情况、企业内部会计、控制规范体系、问卷调查、执行效果、印章管理、问题、商业零售、内容、经营范围、机械工业、管理比较、浙江省、瑞安市、全管理、建筑业、房地产、代表性

F27;F23

2012-03-12(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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