10.3969/j.issn.1674-2508.2016.22.171
财务报告内部控制审计的研究
随着我国经济的飞速发展,各个企业加强其财务管理工作十分重要.财务报告内部控制审计是财务管理的重要组成部分,他能有效保证财务信息的质量和可靠性.本文主要研究了财务报告内部控制审计的工作重点和难点,并分析了现阶段财务报告内部控制审计存在的问题以及提出的相应的改善措施.
财务报告内部控制、审计、措施
F71;F27
2017-03-03(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共1页
218
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10.3969/j.issn.1674-2508.2016.22.171
财务报告内部控制、审计、措施
F71;F27
2017-03-03(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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